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海伦市委组织部2017年部门预算

时间:2017年03月12日来源:财政局

 

中共海伦市委组织部是中共海伦市委主管党的建设、干部工作和人才工作的职能部门,与市委实绩考核办合署办公。

一、主要职责

1、负责乡科级领导班子建设工作。

2、负责干部制度改革的深入推进;负责干部选任工作制度的执行;负责乡科级领导干部的考察和推荐;负责乡科级后备干部队伍建设;负责对干部选任工作和乡科级领导干部的监督;负责股级干部宏观管理。

3、配合上级组织部门做好县处级领导班子建设的事务工作,负责乡科级领导干部工资协审、出国审查、军转安置、退休审批和历史遗留问题解决。

4、负责乡科级领导干部(包括主任科员与副主任科员),乡科级后备干部及其他有关年轻干部的教育培训。

5、负责研究、指导并全面推进党的基层组织建设。

6、负责党员的发展、宏观管理和整体教育工作。

7、负责全市机关干部的档案管理。

8、负责党群口公务员管理工作。

9、负责全市人才工作的牵头抓总和全面推进。

10、负责协调、指导和管理老干部工作。

二、机构设置及人员情况

部内共设办公室、干部组、干部监督组、干部教育组、干部档案室、组织一组、组织二组、组织员办、组织指导组、党代表联络办、电教办、实绩考核办、人才办、信息组、研究室15个组室。在编人员36人。

三、部门预算公开说明

(一)部门预算执行总体情况说明。

1、收支预算总表说明

2016年度财政拨款收入预算数为673万元,2017年度财政拨款收入预算数为721.83万元,增加48.83万元,增加原因为:工资增长及新增交通补贴。

2017一般公共服务支出为613.94万元,医疗卫生与计划生育支出为10.69万元,农林水支出为97.2万元。其中基本支出为219.63万元,项目支出为502.20万元。增加原因为:工资增长及中央对高校毕业生到基层任职补助增长。

2、收入预算表说明

2017年度财政拨款收入预算数为721.83万元,一般公共服务支出为613.94万元,医疗卫生与计划生育支出为10.69万元,农林水支出为97.20万元。增加原因为:工资增长及中央对高校毕业生到基层任职补助增长

3、支出预算总表说明

2016年度支出预算数为673万元,2017年度支出预算合计721.83万元,一般公共服务支出为613.94万元,医疗卫生与计划生育支出为10.69万元,农林水支出为97.20万元。增加原因为:工资增长新增交通补贴。

4、财政拨款收入支出预算总表说明

2016年一般公共预算财政拨款为721.83万元,一般公共服务支出预算数为613.94万元,医疗卫生与计划生育支出为10.69万元,农林水支出为97.20万元。其中基本支出为219.63万元,项目支出为502.20万元。

5、一般公共预算支出预算表说明

2017年财政拨款收入为721.83万元,一般公共服务支出为613.94万元,医疗卫生与计划生育支出为10.69万元,农林水支出为97.20万元。

2016年预算支出合计721.83万元。一般公共服务支出为624万元,其中基本支出219.63万元,项目支出502.20万元。

6、一般公共预算基本支出预算表说明

2016年基本支出179万元,2017年基本支出219.63万元,具体明细安排如下:1、工资福利支出181.91元。2、对个人和家庭补助8.62元。3、商品和服务支出29.10万元。增加原因为:工资增长及新增交通补贴。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表说明

2016年公务接待费预算为0万元,公务车运行费0万元,因公出国(境)经费0万元, 较上年比较无变化。

8、政府性基金预算收入支出预算表说明

政府性基金预算财政拨款收入支出为0元。

(二)国有资本经营预算收支情况

部门无国有资本经营收支

(三)政府性基金预算收支情况

(四)“三公”经费支出说明

2017年公务接待费预算为0万元,公务车运行费0万元,因公出国(境)经费0万元。较上年比较无变化。

(五)机关运行经费支出说明。

2017年机关运行经费支出4.90万元,均为办公费。

(六)政府采购支出说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元。

(七)国有资产占用情况说明。

国有资产占用情况

我单位有办公用房0平方米,价值0,有车辆0,价值0元,其中执法执勤用车0,价值0,特种专业技术用车0,价值0,其他用车0,价值0,电脑6,价值  18650,打印机、复印机2 ,价值17025元 ,专用设备   0 ,价值0 ,其他资产价值27812元。以上总数量8台(辆、套),总价值68247元。

(八)预算绩效管理工作开展情况说明。2017部门无主要的民生项目和重点支出项目支出。

(九)专业名词解释。

1、三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2、机关运行经费是指基本支出中的公用经费(不含人员经费)支出,如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。

3、财政拨款收入指财政收入用一般预算收入安排的预算单位资金。

4对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出,其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、离退休人员提租补贴

5、商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出其下设款级科目包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费等。

6工资福利支出反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括:基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

7、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。

8、项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

 

 

 

 

附件下载:

2017年组织部预算公开表.xls